Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Mabar Mitra Bersama
Sari
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Alvonco, Johnson. (2014). Practical Communication Skill. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Dwi Martani, dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Menegah Berbasis PSAK Buku 1. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat..
Iskandar, Joni. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
Juliandi, Azuar, Irfan dan Saprinal Manurung. (2015). Metode Penelitian Bisnis. Medan: UMSU Press.
Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Moekijat. (2012). Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja, Edisi Revisi, Bandung: CV. Pioner Jaya..
Mulyadi . (2014) . Akuntansi Biaya. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Puspasari, Aprilia, Asep Dony Suhendra, Endang Kusnaeni. (2019). Pengendalian Internal Piutang Pada PT. Saurindotex Mandiri Bekasi, Vol.3 No. 1 Januari-April 2019.
Tjodi, Andi Maujung. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Usaha Pada Pt. Bank Sulutgo Kcp Ranotana, Jurnal Emba. .Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 857 - 866.
Tuanakotta, Theodorus M. (2014). Audit Berbasi ISA (International Standards on Auditing). Jakarta: Salemba Empat
Zamzami, Faiz. dkk. (2017). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.4.1.2022.96-107
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by4.footer##
Kantor Redaksi Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal).
Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241